审计管理指导专项服务采购公告
2025-02-13二、预算金额:100,000.00元
三、项目详情概况
包号:1
包内容 |
最高限价 |
数量 |
单位 |
服务要求 |
审计管理指导专项服务 |
100,000.00元 |
1 |
项 |
(一)服务要求:1.负责内部审计整改工作的跟踪、监督、督促。2.负责审计、巡视巡察现场配合、资料收集及跟踪整改工作。3.负责指导内部控制建设和内部控制报告填报,复核并上报直属单位内部控制报告。4.负责与绩效管理相关的工作。(二)人员具体要求:供应商指派1名驻场人员为采购人提供审计管理指导专项服务。驻场人员应具备客观公正,保持职业怀疑的素质,以及专业能力、数据分析能力和沟通能力,需遵守职业道德规范和采购人的各项劳动纪律、规章制度及相关保密规定。 |
预算金额总计:100,000.00元
四、供应商资格要求
参与采购活动的供应商需满足以下条件
(一)基本资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、三年内在经营活动中无重大违纪记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件。
(二)特定资格条件:供应商须具备有效的《会计师事务所执业证书》或《会计师事务所分所执业证书》(提供以上执业证书复印件加盖供应商鲜章)。
五、获取文件期限:2025年2月13日 至 2025年2月18日
文件购买费:300.00元
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联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@gdtzb.com
QQ:1571675411
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