招标信息

广州广钢气体能源股份有限公司2025-2027年度财务审计和内部控制审计机构选聘采购公告

2025-03-03
一、采购范围:

广州广钢气体能源股份有限公司 2025-2027 年度财务审计和内部控制审计机构选聘服务。

1 、主要服务内容:

( 1 )对广州广钢气体能源股份有限公司及其子公司按照企业会计准则编制的 2025-2027 年 12 月 31 日的合并及单家公司资产负债表, 2025-2027 年度的合并及单家公司利润表、合并及单家公司现金流量表、合并及单家公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 变动表以及相关财务报表附注进行审计并出具审计报告;

( 2 )对广州广钢气体能源股份有限公司及其子公司内部控制的有效性进行审计并出具鉴证报告。

2 、服务时间要求

原则上不晚于上海证券交易所披露时间要求,具体以广州广钢气体能源股份有限公司实际审计工作计划为准。

二、响应人资格 :

1、 在中华人民共和国境内注册的独立企业法人,具有有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证(或三证合一有效证明),且供应商营业执照经营范围符合采购内容;

2、 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度;

3、 具有完成该项目的专业人员,其中项目负责人需为具有证券期货审计资格的注册会计师;

4、 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好的执业质量记录,并具备良好的风险承担能力。

三、评价要素:

项目

占比

评分规则

商务

25%

- 评审委员会就响应人对商务评分表中各项因素进行评分,各因素及所占权重见 附件 

技术

60%

- 评审委员会就响应人对技术评分表中各项因素进行评分,各因素及所占权重见 附件 

价格

15%

- 基准价:评审基准价 = 各响应人报价的算术平均值

- 价格分:价格分 = ( 1- ∣评审基准价-响应报价∣ / 评审基准价)× 15

四、具体评分标准:

详见附件。

五、响应文件送达时间:

请参与选聘的响应人于 2025 年 03 月 11 日 8 : 30 时前(北京时间)将选聘响应文件电子版以加密的电子压缩包形式发送至(登录后查看)。

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联系人:陈经理
电话:010-83551561
手机:13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
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