招标信息

四川银行2025—2027年度财务报告审计、内部控制审计和绩效评价审计采购项目招标公告

2025-06-04
二、项目名称:四川银行2025—2027年度财务报告审计、内部控制审计和绩效评价审计采购项目

三、资金来源及金额:企业自筹,已落实,采购预算:732万元(含税,6%税率),690.57万元(不含税)。

四、招标项目简介:四川银行2025—2027年度财务报告审计、内部控制审计和绩效评价审计采购项目,本次聘请会计师事务所为我行提供的服务包括财务报告审计、内部控制审计和绩效评价审计。中标人数量为1名。

五、投标人参加本次采购活动,应当在提交投标文件前具备下列条件:

1.投标人在中国境内依法注册成立3年及以上,由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限(须提供营业执照复印件、执业证书复印件并加盖公章;要求年限需延续转制前经营年限的,提供相应证明材料);

2.投标人具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善并且执行有效(提供承诺函);

3.投标人具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力(提供承诺函);

4.投标人具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定(提供承诺函);

5.投标人能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全(提供承诺函);

6.投标人至评审之日未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供“信用中国”“中国政府采购网”相关内容截图);

7.符合法律、行政法规规定的其他条件:满足《银行业金融机构外部审计监管指引》(银监发〔2010〕73号)中对合格外部审计机构的要求,具备《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金〔2020〕6号)、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)规定及其他法律法规相关要求:

(1)拥有注册会计师人数不少于100人,2022年以来有连续从事金融企业审计相关经验(人数提供相应证明材料,其中“2022年以来有连续从事金融企业审计相关经验”的要求,请提供2022年、2023年、2024年,每年度至少各一个合同复印件)。

(2)投标人不存在近3年内因违法违规行为被财政部、省级财政部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分业务等行政处罚(提供承诺函);

(3)投标人不存在近3年内被财政部、省级财政部门给予警告两次以上(提供承诺函);

(4)投标人近3年内不存在已发现负责审计的金融企业存在重大资产损失、重大财务造假行为、金融企业或其负责人存在重大违法违规行为,但未按照《中国注册会计师审计准则》和《中国注册会计师职业道德守则》相关规定履行关注、识别、评价等审计程序,或未按上述规定履行向金融企业审计委员会、董事会、监事会,或股东、同级财政部门、金融监管部门报告(提供承诺函);

(5)投标人不存在财政部、省级财政部门根据会计师事务所执业质量,明确其不适合承担金融企业审计工作的情况(提供承诺函)。

六、获取招标文件时间:2025年6月5日9:00至2025年6月13日17:00(北京时间)。


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