招标信息

百洋股份年度财务报告审计及内部控制审计项目招标公告

2025-07-07
一、项目名称:百洋股份2025-2027年度财务报告审计及内部控制审计项目

二、项目编号:F(登录后查看)

三、招标范围:

(一)财务报告审计,包括2025年、2026年、2027年的合并、母公司、合并范围内子公司的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行审计并出具包含审计意见的审计报告。涵盖合并报表、附注披露及关键审计事项,并包含半年报附注复核、管理建议书。

(二)内部控制审计,对2025年、2026年、2027年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计并对其有效性发表审计意见。

四、项目实施地点:百洋股份所属各(分)子公司,具体实施地点为各需求单位指定地点。

五、项目预算:150万元/年(含税),共三年。

六、资金来源:自筹资金

七、采购方式:公开招标

八、投标人资格要求:

(一)投标人须为中华人民共和国国内的具备相应资质或资格的民事主体,分公司或分支机构原则上应获取总公司或总部的授权。

(二)投标人资质最低要求:具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书且具备证券业务、期货相关业务许可证。

(三)投标人业绩最低要求:自2022年1月1日至今至少承担过1项合同金额100万元及以上的财务报表审计业绩且至少承担过3家上市公司审计业绩。

(四)投标人拟投入本项目的项目负责人最低要求:自2022年1月1日至今作为项目负责人至少承担过1项合同金额100万元及以上的财务报表审计业绩且至少有3个审计年度的上市公司审计业绩。

(五)投标人其他要求:(1)2022年1月1日至公告发布之日止无行贿犯罪、财务造假、重大失职、重大舞弊等重大违法记录,无证券监管机构和财政部门暂停证券业务的行政处罚;(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的。

(六)本次招标不接受联合体投标。

九、招标文件的获取:

1、时间:公告公布之日起至2025年7月11日18时00分前(北京时间)。


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